索引号: | bxswhlvhgbdsj-2019-00033 | 发布机构: | 本溪文化旅游和广播电视局 |
信息名称: | 本溪市文化广播电影电视局2019年部门预算 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2019-01-31 | 成文日期: | 2019-01-31 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市文化广播电影电视局2019年部门预算
目 录
第一部分 本溪市文化广播电影电视局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 本溪市文化广播电影电视局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、“三公”经费预算汇总表
第三部分 本溪市文化广播电影电视局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市文化广播电影电视局概况
一、部门职责(此职责为机构合并前的部门职责)
(一)贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物管理的地方性法规和市政府规章(草案)并组织实施。
(二)拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;指导、协调、推进全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视领域的体制机制改革。
(三)管理全市文学艺术事业,指导艺术创作、研究与生产,扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术作品;促进各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。
(四)管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设及全市非物质文化遗产的传承和保护工作。
(五)管理全市博物馆事业,负责文物考古、征集、保护和开发利用工作。
(六)组织推进全市文化、新闻出版、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,组织实施全市文化、新闻出版、广播电影电视重要工程,指导重点基础设施建设。
(七)管理全市文化市场,组织实施文化市场综合执法工作。
(八)负责对全市出版、印刷、发行等新闻出出版活动的监督管理;负责审查、认定和鉴别非法出版物;查处违法违规出版活动;组织实施出版市场的“扫黄打非”活动。
(九)负责全市广播电视领域的行政管理,负责全市广播电视电视信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。
(十)拟订全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、新闻出版、广播电视产业发展,推进对外文化产业交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管。
(十一)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听播放的视听节目;指导全市广播电影电视和信息络视听节目服务的科技工作;负责监管广播电影电视节目的传输、监测和安全播出。
(十二)管理全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视领域的对外文化交流。
(十三)承办市政府交办的其他事项
二、机构设置
纳入本溪市文化广播电影电视局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括(新纳入7个预算单位,加原有5家事业单位,整合成1个二级预算单位):
1.本溪市文化广播电影电视局机关
2.本溪市文化事业发展服务中心
第二部分 本溪市文化广播电影电视局部门预算公开表
在下列链接处下载全表
第三部分 本溪市文化广播电影电视局2019年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,本溪市文化广播电影电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算5771.96万元,包括:
1.财政拨款收入4054.88万元,其中扶贫资金项目87万元;
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 28.97 万元;
3.纳入预算管理的政府性基金收入97.01万元;
4.转移性收入1591.1万元
(二)支出预算5771.96万元,包括:
1.基本支出4079.86万元,;
2.项目支出1692.1万元,其中扶贫资金项目87万元;
2019年预算收支比2018年增加814万元,增减变化的主要原因为机构改革所属二级事业单位增加。
二、机关运行经费安排情况
2019年本溪市文化广播电影电视局机关运行经费预算为 605.78 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加160 万元,主要原因是因机构改革,所属二级预算单位及人数的增加而使取暖费相应增加。
三、政府采购情况
2019年本溪市文化广播电影电视局安排政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元,政府购买服务支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元。
四、“三公”经费预算情况
2019年,本溪市文化广播电影电视局一般公共预算安排“三公”经费预算为 41.81万元,其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,比2018年增加/减少0 万元,主要原因无出国人员。
2.公务接待费 2.21万元,比2018年减少 1.02 万元。主要原因是减员。
3.公务用车购置及运行费 39.6万元,比2018年增加9.9 万元,主要原因是是因机构改革,所属二级预算单位及车辆保有数的增加而相应增加。
五、国有资产占用情况
文化广播电影电视局共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 辆12。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求,本溪市文化广播电影电视局2019年应编制绩效目标的项目共 1个,实际编制绩效目标的项目共 个,涉及资金101万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100 %。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。